Sobre o curso

O PCAF é um programa completo, dirigido aos profissionais da área fiscal-tributária, contadores, advogados, administradores, controllers de empresas e estudantes que desejam obter conhecimento técnico e prático para ingressar na área fiscal-tributária. O curso será ministrado por especialistas nas suas áreas de atuação, que vivenciam os assuntos abordados em aula, na prática do seu dia a dia.

Professores com expertise no seu segmento de atuação
Mais praticidade com metodologia da Sala de Aula Invertida
Curso oferecido nas modalidades presencial e a distância
Assista às reprises de todas as aulas
Material didático digital completo

Tópicos de Abordagem do PCAF

1. Constituição de Empresa

Profª. Vanessa Souza

  • Escolha da correta codificação das atividades;
  • Documentação Necessária;
  • Definição do Capital social;
  • Definição do Objeto Social;
  • Escolha da Personalidade Jurídica;
  • Alteração de Empresa.

Datas e horários: 

12 e 19 de agosto de 2019 – 18h30min às 22h30min

2. Direito Tributário

Prof. Daniel Trentin

  • Hierarquia das  normas tributárias;
  • Previsão infraconstitucionais (Lei complementar e suas definições em relação aos impostos e contribuições)
  • Processo legislativo;
  • Conceito de Tributo;
  • Competências tributárias constitucionais;
  • Obrigação e Lançamento Tributário;
  • Espécies tributárias;
  • Princípios constitucionais aplicáveis ao direito tributário.

Datas e horários: 

26 de agosto de 2019 – 18h30min às 22h30min

3. ISSQN e IPI

Profª. Marla Murillo Pinto

ISSQN

  • Competência Legislativa;
  • Lei Complementar (federal) nº 116/2003;
  • Lista de serviços – anexa à Lei Complementar (Federal) nº 116/03;
  • Substituição Tributária – retenção da fonte;
  • Alíquotas;
  • Base de cálculo do ISS;
  • Compensação e restituição
  • Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;
  • Prestadores de serviço optantes pelo Simples Nacional;
  • Cadastro de prestadores de serviço de outros municípios – CPOM;
  • Microempreendedor individual – MEI;
  • NFS-e Nacional;
  • Substitutos tributários em Porto Alegre;
  • DecWEB Porto Alegre.

IPI

  • Competência Legislativa;
  • Fato Gerador do IPI;
  • Conceito de Industrialização;
  • Base de cálculo do IPI;
  • Benefícios Fiscais;
  • Créditos de IPI;
  • NCM – Como enquadrar a classificação de um produto;
  • Devolução de mercadorias;
  • Importação de mercadoria;
  • Exportação de mercadorias;
  • Conceitos de estabelecimento atacadista e varejista;
  • Embalagem de apresentação e de transporte;
  • Empresas optantes pelo Simples Nacional;
  • Forma e prazo de recolhimento do IPI;
  • SPED Fiscal – E500 (Apuração do IPI).

Datas e horários: 

03 e 11 de setembro de 2019 – 18h30min às 22h30min

4. ICMS

Prof. Diego Luciano Fraga

  • Previsão Constitucional aplicável ao tributo;
  • Norma infraconstitucional (LC 87/96 e CTN);
  • Principio da não cumulatividade;
  • Aspectos gerais do tributo;
  • Norma infraconstitucional (LC 87/96 e CTN);
  • Principio da não cumulatividade;
  • Aspectos gerais do tributo;
  • Legislação tributária aplicável ao RS;
  • Créditos fiscais admitidos;
  • Créditos fiscais não admitidos;
  • Alíquotas internas (RS) e alíquotas interestaduais, como definir;
  • Benefícios fiscais (Isenção x Não Incidência x Imunidade x BC;
  • Reduzida X Diferimentos x Créditos Presumidos);
  • Principais obrigações acessórias  atinentes aos contribuintes do RS e suas legislações;
  • Introdução a Escrituração fiscal (Livros Fiscais);
  • CFOP;
  • CST;
  • Principais pontos aplicáveis a substituição tributária no RS e sua legislação;
  • Consumidor final, como fica?;
  • Revisão no cenário da restituição/complemento de ST no RS.

Datas e horários: 

16 e 23 de setembro de 2019 – 18h30min às 22h30min

5. PIS e COFINS

Profª. Juliana Oliveira

  • Regimes de Incidência;
  • Regime Cumulativo;
  • Regime Não Cumulativo;
  • Incidência na Importação;
  • Benefícios Fiscais e Regimes Especiais;
  • Substituição Tributária;
  • Incidência Monofásica.

Datas e horários: 

30 de setembro e 07 de outubro de 2019 – 18h30min às 22h30min

6. IRPJ e CSLL / ECD e ECF

Prof. Eduardo Pinheiro Borges

  • Lucro Presumido;
  • Lucro Real;
  • ECF;
  • ECF.

Datas e horários: 

14 e 21 de outubro de 2019 – 18h30min às 22h30min

7. eSocial / DCTF / EFD-REINF

Prof. Diego Palácios de Souza

  • O que é o eSocial?;
  • Histórico do eSocial;
  • Documentação técnica;
  • Funcionamento do eSocial;
  • Cronograma de Implantação;
  • Principais Eventos do eSocial;
  • Implantação nas empresas;
  • eSocial na prática;
  • Segurança e Saúde do Trabalho;
  • Leitura de leiautes/tabelas/tabelas de regras;
  • Principais problemáticas do eSocial;
  • eSocial x EFD-Reinf x Dcomp x DCF-Web;
  • Perscpectiva da nova era Trabalhista/Fiscal/Previdenciária.

Datas e horários: 

28 de outubro e 04 de novembro de 2019 – 18h30min às 22h30min

8. Simples Nacional

Profª. Deise Parisotto

  • Limites de enquadramento das ME/EPP;
  • Entendendo o que é o Sublimite, suas regras e reflexos;
  • Restrições aos enquadramentos do Simples Nacional;
  • Cnaes Impeditivos e Cnaes Concomitantes
  • Aplicabilidade das atividades em seus respectivos anexos, levando em conta, a segregação das receitas e os cuidados que devemos ter em cada anexo (com exemplos práticos);
  • Fator R como calcular e sua influência na classificação das atividades de Prestação de Serviços;
  • Tabelas e particularidades da tributação dos Anexos I, II, III, IV e V;
  • Alíquotas Efetivas e Alíquotas Nominais;
  • Simples Gaúcho – Lei 13.036/2008;
  • Permissão de crédito de ICMS;
  • Retenção de ISS quando prestador do serviço for empresa optante pelo Simples Nacional;
  • Exemplos de cálculos e informações no PGDAS-D.

Datas e horários: 

11 e 18 de novembro de 2019 – 18h30min às 22h30min

9. Compliance

Profª. Graziela Aparecida Simão Mondin

  • Conceito de Compliance;
  • Controles Internos de Compliance;
  • Compliance Tributário;
  • (EFD ICMS/IPI, EFD CONTRIBUIÇOES- ECD E ECF);
  • Responsabilidade solidária;
  • Ações preventivas e corretivas.

Datas e horários: 

25 de novembro de 2019 – 18h30min às 22h30min

10. Auditoria Digital

Prof. Douglas Cardoso Domingues

  • Conceitos de auditoria Fiscal e Tributária;
  • Princípios de Auditoria;
  • Tipos de Testes de Auditoria;
  • Principais Cruzamentos Efetuados pelo Fisco;
  • Revisão das escriturações Entradas (ICMS e IPI);
  • Revisão das Saídas (ICMS e IPI);
  • Revisão da Base de Créditos (PIS e COFINS);
  • Revisão da Base de Débitos (PIS e COFINS).

Datas e horários: 

02 de dezembro de 2019 – 18h30min às 22h30min

Coordenador Técnico: Diego Luciano Fraga

Bacharel em Ciências Contábeis – FAPA ; Coordenador Tributário empresa varejista estabelecida na região sul; Especialista em ICMS pelo INEJE – Faculdade Brasileira de Tributação; Pós – Graduado em Direito Tributário; Pós – Graduado em Gestão estratégica de tributos e Planejamento Tributário; Tributarista Junior Curso Planejamento Tributário e Tributarista – IBPT; Profissional atuante na área fiscal; Palestrante CRCRS, SINDESC, SINDICONTA, instrutor de cursos na área fiscal em diversas escolas especializadas na área fiscal.

Corpo docente

Daniel Carlos Trentin

Daniel Carlos Trentin

Doutor em Direito pela Universidade del Museo Social Argentino – UMSA

Deise Parisotto

Deise Parisotto

Especialista em Gestão Empresarial pela UCS

Diego Luciano Fraga

Diego Luciano Fraga

Contador e Especialista em ICMS pela FBT

Diego Palacios de Souza

Diego Palacios de Souza

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais UNIRITTER

Eduardo Pinheiro Borges

Eduardo Pinheiro Borges

Especialista em Contabilidade e Direito Tributário pelo IPOG

Graziela Aparecida Mondin

Graziela Aparecida Mondin

Especialista em Controladoria e Finanças pelo Centro Unversitário Ritter dos Reis

Juliana Martins de Oliveira

Juliana Martins de Oliveira

Especialista em Gestão de Tributos e Direito Tributário

Marla Murillo Pinto

Marla Murillo Pinto

Bacharel em Ciencias Contábeis pela PUC/RS

Ver Mais

Inscrições

TURMA PRESENCIAL

Garanta sua vaga!

5x R$ 325,00

TURMA EAD

Garanta sua vaga!

5x R$ 260,00